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內(nèi)江市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊2022年部門預算編制說明

日期:2022-03-11
來源:內(nèi)江市衛(wèi)生執(zhí)法支隊
【字體:

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查;

2.對公共場所衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查;

3.對醫(yī)療機構,、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序;

4.對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療,、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;

5.對醫(yī)療機構,、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告,、疫情控制措施,、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;

6.對母嬰保健機構,、計劃生育技術服務機構服務內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為,做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦;

7.對派出機構進行管理,對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓,、業(yè)務指導;

8.行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;

9.受理對違法行為的投訴,、舉報;

10.開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查;

11.完成衛(wèi)生計生行政部門,、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品

安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關工作及職責范圍內(nèi)的工作,。

機構情況:內(nèi)江市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊系內(nèi)江市衛(wèi)生健康委員會直屬獨立核算的一級預算單位,。

(二)2022年重點工作

1、持續(xù)加強疫情防控監(jiān)督檢查,。

2,、推動醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度落實做好省級醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管督察迎檢準備;持續(xù)推動落實信息化監(jiān)管;大力推進信用體系建設;充分發(fā)揮行業(yè)自律作用;開展職業(yè)衛(wèi)生分級分類監(jiān)督執(zhí)法,。

3,、大力提升監(jiān)督執(zhí)法力度加強“雙隨機一公開”抽查;加強重點領域專項整治;加強醫(yī)療服務和血液安全監(jiān)督執(zhí)法;加強傳染病防治監(jiān)督檢查;加強公共衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;加強職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,。

4,、全面加強行業(yè)監(jiān)管能力建設;持續(xù)強化衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作;強化隊伍作風紀律建設。

5,、開展醫(yī)療“三監(jiān)管”現(xiàn)場核查與結果處理;開展內(nèi)江市“四城同創(chuàng)”有關衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作;完成建成區(qū)范圍公共場所“五小”行業(yè)整治,、控煙等工作;有序做好內(nèi)江市城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援辦公室工作;其他鄉(xiāng)村振興,、掃黑除惡等中心工作按上級有關文件執(zhí)行。

6,、開展公共場所衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法學校衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、食品安全企業(yè)標準備案管理,、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法中醫(yī)藥服務監(jiān)督執(zhí)法,、婦幼衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法消毒衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,、放射衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法

7,、有序推進衛(wèi)生健康監(jiān)督信息化建設,公開規(guī)范運行衛(wèi)生健康一體化政務服務平臺,規(guī)范使用四川智慧衛(wèi)監(jiān)信息系統(tǒng),全面運行國家,、省、市,、縣四級聯(lián)網(wǎng)互通,、溝通信息、共享資源的信息平臺,繼續(xù)推進醫(yī)廢在線監(jiān)管運行工作,。

8,、做好公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急處置工作,。

9,、加強黨支部陣地建設,定期開展主題黨日活動;工會開展相關工作。

10,、承辦市衛(wèi)健委交辦的其他事項,。

、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市支隊所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。市支隊2022年收支總預算361.48萬元。

(一)收入預算情況

市支隊2022年收入預算361.48萬元,其中:一般公共預算撥款收入361.48萬元,占100%,。

(二)支出預算情況

市支隊2022年支出預算361.48萬元,其中:基本支出317.57萬元,占87.85%;項目支出43.91萬元,占12.15%。

,、財政撥款收支預算情況說明

市支隊2022年財政撥款收支總預算361.48萬元,較2021年減少22.54萬元,主要原因是上年結轉減少,。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入361.48萬元上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元,。支出包括:一般公共服務支出361.48萬元,其中教育支出1.85萬元、社會保障和就業(yè)支出20.33萬元,、衛(wèi)生健康支出314.17萬元,、住房保障支出25.13萬元,。

四,、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市支隊2022年一般公共預算當年撥款361.48萬元,比2021年預算數(shù)減少22.54萬元。主要是上年結轉減少,。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出361.48萬元,其中教育支出1.85萬元,0.5%;社會保障和就業(yè)支出20.33萬元,5.62%;衛(wèi)生健康支出314.17萬元,86.91%;住房保障支出25.13萬元,6.97%,。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

2022年預算數(shù)為361.48萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費經(jīng)及辦公費,、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費。

1,、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2022年預算數(shù)為1.85萬元,主要用于:市支隊職工培訓,提高綜合素質,。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2022年預算數(shù)為0.09萬元,主要用于支付離退休人員離退休管理費等,。

3,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預算數(shù)為20.24萬元,主要用繳納2022年單位承擔的基本養(yǎng)老保險,確保按政策規(guī)定繳費。

4,、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項):2022年預算數(shù)為284.87萬元,用于保障單位正常運轉的支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費等日常公用經(jīng)費,。

5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):2022年預算數(shù)為10萬元,用于單位重大公共衛(wèi)生支出,。

6,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預算數(shù)為17.38萬元,用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,確保按政策規(guī)定繳費。

7,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2022年預算數(shù)為1.92萬元,用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,確保按政策規(guī)定繳費,。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預算數(shù)為25.13萬元,用于繳納住房公積金支出,確保按政策規(guī)定繳費。

五,、一般公共預算基本支出情況說明

市支隊2022年一般公共預算基本支出361.48萬元,其中:

人員經(jīng)費233.86萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、離休費,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費127.62萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出。

,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市支隊2022“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.66萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1.66萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元,。

(一)因公出國(境)經(jīng)費2022年未安排。

(二)公務接待費較2021年預算增長(減少)0%,。

(三)公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長(減少)0%,。

單位現(xiàn)有公務用車2輛,其中:特種專業(yè)技術用車2

2022年安排公務用車運行維護費6萬元,用于公務用車燃油,、過路(橋),、維修、保險等方面支出,。公務無車主要用于行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,、衛(wèi)生應急、醫(yī)療機構及醫(yī)療質量管理、衛(wèi)生計生宣傳,、脫貧攻堅等工作開展,。

、政府性基金預算支出情況說明

2022單位政府基金預算,。

,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2022年單位無國有資本經(jīng)營預算。

,、其他重要事項的情況說明

()政府采購情況

2022年,市支隊安排政府采購預算43.91萬元,主要用于單位協(xié)管員工資及單位負擔的五險一金等,。

()國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,市支隊共有車輛2輛,2009調撥特種專業(yè)技術車川K00876,價值19.54萬元;于2021年購置特種專業(yè)技術車川KZY571,價值17.99萬元。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。

()績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2022市支隊編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款361.48萬元,。

十、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

(三)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項):指市支隊用于保障機構正常運轉的支出,。

(四)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(五)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(六)“三公”經(jīng)費:納入市支隊預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

(七)機關運行經(jīng)費:為保障參照公務員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件:1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)

3.一般公共預算支出表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

4.政府性基金支出預算表

5.國有資本經(jīng)營支出預算表

6.市級部門整體支出績效目標管理表

6-1.2021年部門預算項目績效目標

相關附件

預算公開表.xls2022年